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    百色市公安局反恐处突应急中心2023年度部门决算

    2024-09-29 11:21     来源:百色市公安局
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    第一部分:百色市公安局反恐处突应急中心概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:百色市公安局反恐处突应急中心 2023年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:百色市公安局反恐处突应急中心 2023年度部门决算情况说明

    一、2023年度收入支出决算总体情况。

    二、2023年度一般公共预算支出决算情况

    三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2023年度政府性基金支出决算情况。

    五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    七、其他重要事项情况说明。

    、预算绩效管理工作开展情况。

    第四部分:名词解释


    第一部分:百色市公安局反恐处突应急中心概况

    一、主要职能

        百色市公安局反恐处突应急中心预算单位共包含两个事业编制机构,分别是反恐处突应急中心和互联网信息安全中心。其中:
    反恐处突应急中心职能主要为维护重大活动的现场安保、开展治安巡逻、制止和处置突发性事件、处置灾害事故、维护秩序、抢救人员和财物、维护交通秩序等各类警务工作。
    互联网信息安全中心职能主要为监督管理公共信息网络安全监察工作,做好全市互联网信息安全工作。

    二、部门决算单位构成

        百色市公安局反恐处突应急中心2023年纳入编报预算范围的直属单位共有1个,为非参照公务员管理的事业单位。
        百色市公安局反恐处突应急中心预算单位共包含两个事业编制机构,分别是反恐处突应急中心和互联网信息安全中心。


    第二部分:百色市公安局反恐处突应急中心 2023年度部门决算报表

    1

    收入支出决算总表

    部门:百色市公安局反恐处突应急中心     

    单位:

       

       

       

    决算数

       

    决算数

    一、一般公共预算财政拨款收入

    851.59

    一、一般公共服务支出

    0

    二、政府性基金预算财政拨款收入

    0

    二、外交支出

    0

    三、国有资本经营预算财政拨款收入

    0

    三、国防支出

    0

    四、上级补助收入

    0

    四、公共安全支出

    707.81

    五、事业收入

    0

    五、教育支出

    0

    六、经营收入

    0

    六、科学技术支出

    0

    七、附属单位上缴收入

    0

    七、文化旅游体育与传媒支出

    0

    八、其他收入

    0

    八、社会保障和就业支出

    66.51


    0

    九、卫生健康支出

    20.05


    0

    十、节能环保支出

    0


    0

    十一、城乡社区支出

    0


    0

    十二、农林水支出

    0


    0

    十三、交通运输支出

    0


    0

    十四、资源勘探工业信息等支出

    0


    0

    十五、商业服务业等支出

    0


    0

    十六、金融支出

    0


    0

    十七、援助其他地区支出

    0


    0

    十八、自然资源海洋气象等支出

    0


    0

    十九、住房保障支出

    57.23


    0

    二十、粮油物资储备支出

    0


    0

    二十一、国有资本经营预算支出

    0


    0

    二十二、灾害防治及应急管理支出

    0


    0

    二十三、其他支出

    0


    0

    二十四、债务还本支出

    0


    0

    二十五、债务付息支出

    0


    0

    二十六、抗疫特别国债安排的支出

    0

    本年收入合计

    851.59

    本年支出合计

    851.59

    使用非财政拨款结余和专用结余

    0

    结余分配

    0

    年初结转和结余

    0

    年末结转和结余

    0

    总计

    851.59

    总计

    851.59





    注:1、本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

    2

    收入决算表

    部门:百色市公安局反恐处突应急中心     

    单位:

       

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7


    合计

    851.59

    851.59

    0

    0

    0

    0

    0

    204

    公共安全支出

    707.81

    707.81

    0

    0

    0

    0

    0

    20402

    公安

    707.81

    707.81

    0

    0

    0

    0

    0

    2040250

    事业运行

    707.81

    707.81

    0

    0

    0

    0

    0

    208

    社会保障和就业支出

    66.51

    66.51

    0

    0

    0

    0

    0

    20805

    行政事业单位养老支出

    66.51

    66.51

    0

    0

    0

    0

    0

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    66.51

    66.51

    0

    0

    0

    0

    0

    210

    卫生健康支出

    20.05

    20.05

    0

    0

    0

    0

    0

    21011

    行政事业单位医疗

    20.05

    20.05

    0

    0

    0

    0

    0

    2101102

    事业单位医疗

    20.05

    20.05

    0

    0

    0

    0

    0

    221

    住房保障支出

    57.23

    57.23

    0

    0

    0

    0

    0

    22102

    住房改革支出

    57.23

    57.23

    0

    0

    0

    0

    0

    2210201

    住房公积金

    57.23

    57.23

    0

    0

    0

    0

    0










    注:本表反映部门2023年度取得的各项收入情况。

    3

    支出决算表

    部门百色市公安局反恐处突应急中心    

    单位:

       

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6


    合计

    851.59

    851.59

    0

    0

    0

    0

    204

    公共安全支出

    707.81

    707.81

    0

    0

    0

    0

    20402

    公安

    707.81

    707.81

    0

    0

    0

    0

    2040250

    事业运行

    707.81

    707.81

    0

    0

    0

    0

    208

    社会保障和就业支出

    66.51

    66.51

    0

    0

    0

    0

    20805

    行政事业单位养老支出

    66.51

    66.51

    0

    0

    0

    0

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    66.51

    66.51

    0

    0

    0

    0

    210

    卫生健康支出

    20.05

    20.05

    0

    0

    0

    0

    21011

    行政事业单位医疗

    20.05

    20.05

    0

    0

    0

    0

    2101102

    事业单位医疗

    20.05

    20.05

    0

    0

    0

    0

    221

    住房保障支出

    57.23

    57.23

    0

    0

    0

    0

    22102

    住房改革支出

    57.23

    57.23

    0

    0

    0

    0

    2210201

    住房公积金

    57.23

    57.23

    0

    0

    0

    0









    注:本表反映部门2023年度各项支出情况。



    4

    财政拨款收入支出决算总表

    部门:百色市公安局反恐处突应急中心     

    单位:

    收入

    支出

       

    行次

    金额

       

    行次

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    国有资本经营预算财政拨款

       


    1

       


    2

    3

    4

    5

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    851.59

    一、一般公共服务支出

    33

    0

    0

    0

    0

    二、政府性基金预算财政拨款

    2

    0

    二、外交支出

    34

    0

    0

    0

    0

    三、国有资本经营预算财政拨款

    3

    0

    三、国防支出

    35

    0

    0

    0

    0


    4

    0

    四、公共安全支出

    36

    707.81

    707.81

    0

    0


    5

    0

    五、教育支出

    37

    0

    0

    0

    0


    6

    0

    六、科学技术支出

    38

    0

    0

    0

    0


    7

    0

    七、文化旅游体育与传媒支出

    39

    0

    0

    0

    0


    8

    0

    八、社会保障和就业支出

    40

    66.51

    66.51

    0

    0


    9

    0

    九、卫生健康支出

    41

    20.05

    20.05

    0

    0


    10

    0

    十、节能环保支出

    42

    0

    0

    0

    0


    11

    0

    十一、城乡社区支出

    43

    0

    0

    0

    0


    12

    0

    十二、农林水支出

    44

    0

    0

    0

    0


    13

    0

    十三、交通运输支出

    45

    0

    0

    0

    0


    14

    0

    十四、资源勘探工业信息等支出

    46

    0

    0

    0

    0


    15

    0

    十五、商业服务业等支出

    47

    0

    0

    0

    0


    16

    0

    十六、金融支出

    48

    0

    0

    0

    0


    17

    0

    十七、援助其他地区支出

    49

    0

    0

    0

    0


    18

    0

    十八、自然资源海洋气象等支出

    50

    0

    0

    0

    0


    19

    0

    十九、住房保障支出

    51

    57.23

    57.23

    0

    0


    20

    0

    二十、粮油物资储备支出

    52

    0

    0

    0

    0


    21

    0

    二十一、国有资本经营预算支出

    53

    0

    0

    0

    0


    22

    0

    二十二、灾害防治及应急管理支出

    54

    0

    0

    0

    0


    23

    0

    二十三、其他支出

    55

    0

    0

    0

    0


    24

    0

    二十四、债务还本支出

    56

    0

    0

    0

    0


    25

    0

    二十五、债务付息支出

    57

    0

    0

    0

    0


    26

    0

    二十六、抗疫特别国债安排的支出

    58

    0

    0

    0

    0

    本年收入合计

    27

    851.59

    本年支出合计

    85

    851.59

    851.59

    0

    0

    年初财政拨款结转和结余

    28

    0

    年末财政拨款结转和结余

    86

    0

    0

    0

    0

    一、一般公共预算财政拨款

    29

    0


    87

    0

    0

    0

    0

    二、政府性基金预算财政拨款

    30

    0


    88

    0

    0

    0

    0

    三、国有资本经营预算财政拨款

    31

    0


    89

    0

    0

    0

    0

    总计

    32

    851.59

    总计

    90

    851.59

    851.59

    0

    0










    注:本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

    5

    一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门:百色市公安局反恐处突应急中心      

    单位:

       

    合计

    基本支出

    项目支出

    科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3


    合计

    851.59

    851.59

    0

    204

    公共安全支出

    707.81

    707.81

    0

    20402

    公安

    707.81

    707.81

    0

    2040250

    事业运行

    707.81

    707.81

    0

    208

    社会保障和就业支出

    66.51

    66.51

    0

    20805

    行政事业单位养老支出

    66.51

    66.51

    0

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    66.51

    66.51

    0

    210

    卫生健康支出

    20.05

    20.05

    0

    21011

    行政事业单位医疗

    20.05

    20.05

    0

    2101102

    事业单位医疗

    20.05

    20.05

    0

    221

    住房保障支出

    57.23

    57.23

    0

    22102

    住房改革支出

    57.23

    57.23

    0

    2210201

    住房公积金

    57.23

    57.23

    0






    注:本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    6

    一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    部门:百色市公安局反恐处突应急中心     

    单位:

    人员经费

    公用经费

    经济分类

    科目编码

    科目名称

    金额

    经济分类

    科目编码

    科目名称

    金额

    301

    工资福利支出

    779.41

    302

    商品和服务支出

    72.18

    30101

    基本工资

    156.98

    30201

    办公费

    40.26

    30102

    津贴补贴

    26.53

    30202

    印刷费

    0

    30103

    奖金

    160

    30203

    咨询费

    0

    30106

    伙食补助费

    0

    30204

    手续费

    0

    30107

    绩效工资

    290.63

    30205

    水费

    0

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    66.51

    30206

    电费

    0

    30109

    职业年金缴费

    0

    30207

    邮电费

    0

    30110

    职工基本医疗保险缴费

    19.62

    30208

    取暖费

    0

    30111

    公务员医疗补助缴费

    0

    30209

    物业管理费

    0

    30112

    其他社会保障缴费

    1.92

    30211

    差旅费

    0

    30113

    住房公积金

    57.23

    30212

    因公出国(境)费用

    0

    30114

    医疗费

    0

    30213

    维修(护)费

    7.89

    30199

    其他工资福利支出

    0

    30214

    租赁费

    0

    303

    对个人和家庭的补助

    0

    30215

    会议费

    0

    30301

    离休费

    0

    30216

    培训费

    0

    30302

    退休费

    0

    30217

    公务接待费

    0

    30303

    退职(役)费

    0

    30218

    专用材料费

    0

    30304

    抚恤金

    0

    30224

    被装购置费

    0

    30305

    生活补助

    0

    30225

    专用燃料费

    0

    30306

    救济费

    0

    30226

    劳务费

    0

    30307

    医疗费补助

    0

    30227

    委托业务费

    0

    30308

    助学金

    0

    30228

    工会经费

    0

    30309

    奖励金

    0

    30229

    福利费

    3.85

    30310

    个人农业生产补贴

    0

    30231

    公务用车运行维护费

    0

    30311

    代缴社会保险费

    0

    30239

    其他交通费用

    0

    30399

    其他对个人和家庭的补助

    0

    30240

    税金及附加费用

    0




    30299

    其他商品和服务支出

    20.18




    307

    债务利息及费用支出

    0




    30701

    国内债务付息

    0




    30702

    国外债务付息

    0




    30703

    国内债务发行费用

    0




    30704

    国外债务发行费用

    0




    310

    资本性支出

    0




    30901

    房屋建筑物购置

    0




    30902

    办公设备购置

    0




    30903

    专用设备购置

    0




    30905

    基础设施建设

    0




    30906

    大型修缮

    0




    30907

    信息网络及软件购置更新

    0




    30908

    物资储备

    0




    31009

    土地补偿

    0




    31010

    安置补助

    0




    31011

    地上附着物和青苗补偿

    0




    31012

    拆迁补偿

    0




    30913

    公务用车购置

    0




    30919

    其他交通工具购置

    0




    30921

    文物和陈列品购置

    0




    31022

    无形资产购置

    0




    31099

    其他资本性支出

    0




    312

    对企业补助

    0




    31101

    资本金注入

    0




    31203

    政府投资基金股权投资

    0




    31204

    费用补贴

    0




    31205

    利息补贴

    0




    31199

    其他对企业补助

    0




    399

    其他支出

    0




    39907

    国家赔偿费用支出

    0




    39908

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

    0




    39909

    经常性赠与

    0




    39910

    资本性赠与

    0




    399

    其他支出

    0


    人员经费合计

    779.41


    公用经费合计

    72.18







    注:本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    7

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    部门:百色市公安局反恐处突应急中心          

    单位:

       

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    功能分类

    科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6


    合计

    0

    0

    0

    0

    0

    0









    注:本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

    本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。   

    8

    国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    部门:百色市公安局反恐处突应急中心      

    单位:

       

    本年支出

    功能分类

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3


    合计

    0

    0

    0






    注:本表反映部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。     

    9

    财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    部门:百色市公安局反恐处突应急中心        

    单位:

    2023年度预算数

    2023年度决算数

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车

    购置费

    公务用车

    运行费

    小计

    公务用车

    购置费

    公务用车

    运行费

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    注: 本表反映部门2023年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    本部门2023年度没有“三公”经费收入,也没有“三公”经费安排的支出,故本表无数据


    第三部分:百色市公安局反恐处突应急中心 2023年度部门决算情况说明

    一、2023年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2023年度总收入851.59万元,其中本年收入851.59万元,2022年度决算数703.75万元,增加147.84万元,增长21%收入具体情况如下

    1. 一般公共预算财政拨款收入851.59万元,为百色市本级财政当年拨付的资金2022年度决算数703.75万元,增加147.84万元,增长21%。主要原因是2023年发放2022年度奖励性绩效,2023年起按月发放基础绩效奖。

    2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元,为百色市本级财政当年拨付的资金2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

    3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为百色市本级财政当年拨付的资金2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

    4. 上级补助收入0万元,为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

    5. 事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

    6. 经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

    7. 附属单位上缴收入0万元,为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

    8. 其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

    9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元,主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

    10. 上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

    (二)本部门2023年度总支出851.59万元,其中本年支出851.59万元,2022年度决算数703.75万元,增加147.84万元,增长21%支出具体情况如下:

    1. 一般公共服务支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    2. 外交支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    3. 国防支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    4. 公共安全支出707.81万元,较2022年度决算数563.03万元,增加144.78万元,增长25.7%,主要原因是:2023年发放2022年度奖励性绩效,2023年起按月发放基础绩效奖。

    5. 教育支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    6. 科学技术支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    7. 文化旅游体育与传媒支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    8. 社会保障和就业支出66.51万元,较2022年度决算数63.83万元,增加2.68万元,增长4.2%,主要原因是:人员增加,支出增加。

    9. 卫生健康支出20.05万元,较2022年度决算数21.84万元,减少1.79万元,下降8.2%,主要原因是:医疗保险基数调整降低。

    10. 节能环保支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    11. 城乡社区支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    12. 农林水支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    13. 交通运输支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    14. 资源勘探工业信息等支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    15. 商业服务业等支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    16. 金融支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    17. 援助其他地区支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    18. 自然资源海洋气象等支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    19. 住房保障支出57.23万元,较2022年度决算数55.05万元,增加2.18万元,增长4%,主要原因是:住房公积金缴费基数调整提高。

    20. 粮油物资储备支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    21. 国有资本经营预算支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    22. 灾害防治及应急管理支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    23. 其他支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    24. 债务还本支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    25. 债务付息支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    26. 抗疫特别国债安排的支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    27. 结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    28. 年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    二、2023年度一般公共预算支出决算情况

    百色市公安局反恐处突应急中心2023年度一般公共预算财政拨款支出851.59万元,2022年度决算数703.75万元,增加147.84万元,增长21%其中:基本支出851.59万元,项目支出0万元。

    百色市公安局反恐处突应急中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为527.83万元,支出决算为851.59万元,完成年初预算的161.3%。主要原因是:2023年发放2022年度奖励性绩效,2023年起按月发放基础绩效奖

    具体用于:

    (一)一般公共服务支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

    (二)外交支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

    (三)国防支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

    (四)公共安全支出(类)决算数为707.81万元,年初预算为374.81万元

    1. 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)决算数为707.81万元,年初预算为374.81万元,完成年初预算的188.8%主要用于支付工资福利待遇及日常公用费用决算数大于预算数的主要原因是2023年发放2022年度奖励性绩效,2023年起按月发放基础绩效奖

    (五)教育支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

    (六)科学技术支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

    (七)文化旅游体育与传媒支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

    (八)社会保障和就业支出(类)决算数为66.51万元,年初预算为75.09万元

    1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)决算数为66.51万元,年初预算为75.09万元,完成年初预算的88.6%主要用于缴纳机关事业单位养老保险决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数调整降低

    (九)卫生健康支出(类)决算数为20.05万元,年初预算为21.62万元

    1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)决算数为20.05万元,年初预算为21.62万元,完成年初预算的92.7%主要用于缴纳行政事业单位医疗保险决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数调整降低

    (十)节能环保支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

    (十一)城乡社区支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

    (十二)农林水支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

    (十三)交通运输支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

    (十四)资源勘探工业信息等支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

    (十五)商业服务业等支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

    (十六)金融支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

    (十七)援助其他地区支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

    (十八)自然资源海洋气象等支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

    (十九)住房保障支出(类)决算数为57.23万元,年初预算为56.32万元

    1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)决算数为57.23万元,年初预算为56.32万元,完成年初预算的101.6%主要用于缴纳职工住房公积金决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整提高

    (二十)粮油物资储备支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

    (二十一)国有资本经营预算支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

    (二十二)灾害防治及应急管理支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

    (二十三)其他支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

    (二十四)债务还本支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

    (二十五)债务付息支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

    (二十六)抗疫特别国债安排的支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出851.59万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出决算数为779.41万元,年初预算为455.03万元,完成年初预算的171.3%主要用于支付工资福利待遇决算数大于预算数的主要原因是2023年发放2022年度奖励性绩效,2023年起按月发放基础绩效奖

    按款级经济分类科目如下:30101基本工资156.98万元,30102津贴补贴26.53万元,30103奖金160万元,30107绩效工资290.63万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费66.51万元,30110职工基本医疗保险缴费19.62万元,30112其他社会保障缴费1.92万元,30113住房公积金57.23万元

    (二)商品和服务支出决算数为72.18万元,年初预算为72.8万元,完成年初预算的99.1%主要用于支付日常公用费用决算数小于预算数的主要原因是在职人员工作调整调出,按照实际需求列支费用

    按款级经济分类科目如下:30201办公费40.26万元,30213维修(护)费7.89万元,30229福利费3.85万元,30299其他商品和服务支出20.18万元

    (三)对个人和家庭的补助决算数为0万元,年初预算为0万元

    (四)债务利息及费用支出决算数为0万元,年初预算为0万元

    (五)资本性支出决算数为0万元,年初预算为0万元

    (六)对企业补助决算数为0万元,年初预算为0万元

    (七)其他支出决算数为0万元,年初预算为0万元

    2023年度政府性基金支出决算情况

    百色市公安局反恐处突应急中心单位2023年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明

    五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    百色市公安局反恐处突应急中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明

    六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费支出0万元,完成预算0%,2022年决算数0万元,增加0万元,增长0%,主要原因是2022年起根据市财政工作安排将百色市公安局反恐处突应急中心划分出来作为本部门的二层机构单独编制预算,故无上年数据对比,且百色市公安局反恐处突应急中心未安排三公经费预算。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排百色市公安局反恐处突应急中心出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。完成预算0%,2022增加0万元,原因是百色市公安局反恐处突应急中心未安排三公经费预算

    (二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

    公务用车购置支出0万元。

    公务用车运行支出0万元。

    2023百色市公安局反恐处突应急中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

    (三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0。完成预算0%,2022增加0万元,原因是百色市公安局反恐处突应急中心未安排三公经费预算

    七、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况说明

    本部门2023年度机关运行经费支出0万元2022决算数0万元增加0万元。主要原因是:百色市公安局反恐处突应急中心无相关机关运行经费经济分类预算收支

    (二)政府采购支出情况说明

    本部门2023年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占用情况说明

    截至202312月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)

    、预算绩效管理工作开展情况

    1.绩效管理工作开展情况

    百色市公安局反恐处突应急中心本年度未开展预算项目绩效自评。

    2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表

    百色市公安局反恐处突应急中心本年度未开展预算项目绩效自评。

    第四部分名词解释

    . 财政拨款收入指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

    . 上级补助收入指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

    . 事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

    . 经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

    . 附属单位上缴收入指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入

    . 其他收入指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

    . 用事业基金弥补收支差额指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

    . 年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

    . 结余分配指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等

    . 年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

    十一. 基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

    十二. 项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

    十三. 经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出

    十四. “三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

    十五. 机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    关联文件: