目 录
第一部分 百色市公安局交通警察支队 概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 百色市公安局交通警察支队 2025 年部门预算表
第三部分 百色市公安局交通警察支队 2025 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 百色市公安局交通警察支队 概况
一、主要职责
百色市公安局交警支队是市公安局主管道路交通管理工作的职能部门。作为公安机关中与人民群众打交道最多、联系最紧密的业务警种,主要职责有:组织、指导、检查和监督全市城乡道路交通管理工作和公路巡逻工作;负责辖区内高速公路交通安全管理和高速公路上发生的治安、刑事案件先期处置;指导、监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为、处理交通事故、查缉交通肇事逃逸案件;执行交通警卫、护卫任务;组织、指导全市公安机关维护交通秩序和公路治安秩序、机动车辆安全检验、牌证发放、驾驶员考核和开展公路交通安全宣传教育活动等;负责市区道路标志、标线设置规划、设立、实施、维护;参与城市市政道路建设规划、修建会审等工作;指导各县公安机关参与城市建设道路交通和安全设施的规划;承担其他的法定职责
。
二、部门机构设置
目前百色市公安局交通警察支队下设17个机关属科所队、5个交警直属大队、11个高速公路管理大队。支队行政编制数237人,实际在职人数219人,退休人员98人,聘用人员590人,车辆编制数56辆,实有车辆56辆(在我单位账上共48辆,另外8辆在原田阳大队,未并入我单位财务账及资产系统)。目前,百色市人口数量420多万人,公路通车里程27000多万公里,其中国省道2500多公里,高速公路1200多公里,城区道路1300公里,县乡公路共22000公里。全市机动车保有量125.87万余辆(其中汽车保有量约56.61万辆);驾驶人数量120.87万人(其中汽车驾驶员近92.37万人,五小车28万余人)。
三、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为百色市公安局交通警察支队本级预算。
第二部分 百色市公安局交通警察支队 2025 年部门预算表
预算公开01表 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 |
支 出 | ||
项 目 |
预算数 |
项 目(按支出功能科目分类) |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
10,210.82 |
一、一般公共服务支出 |
2 |
(一)上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
(二)本级 |
10,210.82 |
三、国防支出 |
0.00 |
(三)一般债权收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
8,744.72 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
(一)上级补助 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
(二)本级 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
(三)专项债券收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
861.84 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
239.12 |
(一)上级补助 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
(二)本级 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
四、财政专户管理资金 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
五、单位资金 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
(一)事业收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
(二)事业单位经营收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
(三)上级补助收入 |
0.00 |
十六、金融支出 |
0.00 |
(四)附属单位上缴收入 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
(五)其他收入 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
363.13 | |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | |
0.00 |
二十三、其他支出 |
0.00 | |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 | |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 | |
0.00 |
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 | |
本年收入合计 |
10,210.82 |
本年支出合计 |
10,210.82 |
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 |
收 入 总 计 |
10,210.82 |
支 出 总 计 |
10,210.82 |
注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开02表 | |||||||||||||||
部门收入总体情况表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||
合计 |
10,210.82 |
10,210.82 |
10,210.82 |
||||||||||||
158 |
百色市公安局交通警察支队 |
10,210.82 |
10,210.82 |
10,210.82 |
|||||||||||
158001 |
百色市公安局交通警察支队 |
10,210.82 |
10,210.82 |
10,210.82 |
|||||||||||
注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开03表 | ||||||||||||
部门支出总体情况表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
本年支出 | |||||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||
小计 |
其中: | |||||||||||
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 | ||||||||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
合计 |
10,210.82 |
7,338.82 |
2,872 |
|||||||||
158 |
百色市公安局交通警察支队 |
10,210.82 |
7,338.82 |
2,872 |
||||||||
158001 |
百色市公安局交通警察支队 |
10,210.82 |
7,338.82 |
2,872 |
||||||||
201 |
36 |
99 |
其他共产党事务支出 |
2 |
2 |
|||||||
204 |
02 |
01 |
行政运行 |
5,876.19 |
5,876.19 |
|||||||
204 |
02 |
20 |
执法办案 |
2,868.53 |
2,868.53 |
|||||||
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
181.11 |
179.64 |
1.47 |
||||||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
438.64 |
438.64 |
|||||||
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
242.09 |
242.09 |
|||||||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
155.55 |
155.55 |
|||||||
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
83.57 |
83.57 |
|||||||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
363.13 |
363.13 |
注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入位数误差。
预算公开04表 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 |
支 出 | ||
项 目 |
预算数 |
项 目(按支出功能科目分类) |
预算数 |
一、本年收入 |
10,210.82 |
一、本年支出 |
10,210.82 |
(一)一般公共预算 |
10,210.82 |
(一)一般公共服务支出 |
2 |
1、上级补助 |
(二)外交支出 |
||
2、本级 |
10,210.82 |
(三)国防支出 |
|
3、一般债权收入 |
(四)公共安全支出 |
8,744.72 | |
(二)政府性基金预算 |
(五)教育支出 |
||
1、上级补助 |
(六)科学技术支出 |
||
2、本级 |
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
||
3、专项债券收入 |
(八)社会保障和就业支出 |
861.84 | |
(三)国有资本经营预算 |
(九)卫生健康支出 |
239.12 | |
1、上级补助 |
(十)节能环保支出 |
||
2、本级 |
(十一)城乡社区支出 |
||
二、上年结转结余 |
(十二)农林水支出 |
||
(一)一般公共预算 |
(十三)交通运输支出 |
||
(二)政府性基金预算 |
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
||
(三)国有资本经营预算 |
(十五)商业服务业等支出 |
||
(十六)金融支出 |
|||
(十七)援助其他地区支出 |
|||
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
|||
(十九)住房保障支出 |
363.13 | ||
(二十)粮油物资储备支出 |
|||
(二十一)国有资本经营预算支出 |
|||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 |
|||
(二十三)其他支出 |
|||
(二十四)债务还本支出 |
|||
(二十五)债务付息支出 |
|||
(二十六)债务发行费用支出 |
|||
二、结转下年支出 |
|||
收 入 总 计 |
10,210.82 |
支 出 总 计 |
10,210.82 |
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开05表 | |||||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位名称:百色市公安局交通警察支队 |
单位:万元 | ||||||||
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 |
本年一般公共预算支出 | |||||
基本支出 |
项目支出 | ||||||||
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
合计 |
10,210.82 |
7,338.82 |
6,523.9 |
814.91 |
2,872 | ||||
158 |
百色市公安局交通警察支队 |
10,210.82 |
7,338.82 |
6,523.9 |
814.91 |
2,872 | |||
158001 |
百色市公安局交通警察支队 |
10,210.82 |
7,338.82 |
6,523.9 |
814.91 |
2,872 | |||
201 |
36 |
99 |
其他共产党事务支出 |
2 |
2 | ||||
204 |
02 |
01 |
行政运行 |
5,876.19 |
5,876.19 |
5,063.18 |
813.01 |
||
204 |
02 |
20 |
执法办案 |
2,868.53 |
2,868.53 | ||||
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
181.11 |
179.64 |
177.74 |
1.9 |
1.47 | |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
438.64 |
438.64 |
438.64 |
|||
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
242.09 |
242.09 |
242.09 |
|||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
155.55 |
155.55 |
155.55 |
|||
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
83.57 |
83.57 |
83.57 |
|||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
363.13 |
363.13 |
363.13 |
|||
注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入位数误差。
预算公开06表 | ||||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||||
类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
7,338.82 |
6,523.9 |
814.91 | |||
301 |
工资福利支出 |
6,346.16 |
6,346.16 |
|||
301 |
01 |
基本工资 |
1,009.01 |
1,009.01 |
||
301 |
02 |
津贴补贴 |
1,040.47 |
1,040.47 |
||
301 |
03 |
奖金 |
736.23 |
736.23 |
||
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
438.64 |
438.64 |
||
301 |
09 |
职业年金缴费 |
242.09 |
242.09 |
||
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
152.52 |
152.52 |
||
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
83.57 |
83.57 |
||
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
3.03 |
3.03 |
||
301 |
13 |
住房公积金 |
363.13 |
363.13 |
||
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
2,277.47 |
2,277.47 |
||
302 |
商品和服务支出 |
814.91 |
814.91 | |||
302 |
01 |
办公费 |
30 |
30 | ||
302 |
05 |
水费 |
10 |
10 | ||
302 |
06 |
电费 |
50 |
50 | ||
302 |
07 |
邮电费 |
93.41 |
93.41 | ||
302 |
11 |
差旅费 |
57.57 |
57.57 | ||
302 |
29 |
福利费 |
16.43 |
16.43 | ||
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
252 |
252 | ||
302 |
39 |
其他交通费用 |
214.8 |
214.8 | ||
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
90.7 |
90.7 | ||
303 |
对个人和家庭的补助 |
177.74 |
177.74 |
|||
303 |
02 |
退休费 |
143.42 |
143.42 |
||
303 |
07 |
医疗费补助 |
34.33 |
34.33 |
||
注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开07表 | |||||||||||||
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
资金性质 |
总计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | |||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
本级资金安排 |
上级补助资金安排 | |||||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 | |||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 | |||
合计 |
329.6 |
307 |
302 |
262 |
40 |
5 |
5 |
17.6 |
17.6 |
||||
158 |
百色市公安局交通警察支队 |
329.6 |
307 |
302 |
262 |
40 |
5 |
5 |
17.6 |
17.6 |
|||
158001 |
百色市公安局交通警察支队 |
一般公共预算资金 |
329.6 |
307 |
302 |
262 |
40 |
5 |
5 |
17.6 |
17.6 |
||
注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开08表 | ||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
本年政府性基金预算支出 | |||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
1 |
2 |
3 | ||||||
注: 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
预算公开09表 | ||||||||
国有资本经营预算支出情况表 | ||||||||
单位名称: 百色市公安局交通警察支队 |
单位:万元 | |||||||
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
本年国有资本经营预算支出 | |||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
1 |
2 |
3 | ||||||
注: 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。
表10 市本级项目绩效目标公开表(详见附件)
表11 市本级重点项目绩效目标公开表(详见附件)
第三部分 百色市公安局交通警察支队 2025 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2025 年本部门总收入10,210.82万元,比上年减少 124.73万元,下降 1.21%, 主要原因是:年初辅警人员工资以2000元每月每人为标准拨款,增加工资后续再另申请经费,收入预算减少; 总支出10,210.82 万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),比上年减少 124.73 万元,下降 1.21%, 主要原因是:年初辅警人员工资以2000元每月每人为标准拨款,增加工资后续再另申请经费,财政拨款支出减少。
二、部门收入总体情况说明
2025年收入总预算10,210.82 万元,比上年减少124.73万元,下降1.21%。 其中:一般公共预算收入10,210.82万元,占收入总预算100.00%,比上年减少124.73万元,下降1.21%;政府性基金预算收入0万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;国有资本经营预算0万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;财政专户管理资金0万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;单位资金0万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;上年结转结余0万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化。
2025年收入预算总体减少 ,主要原因是:年初辅警人员工资以2000元每月每人为标准拨款,增加工资后续再另申请经费,收入预算减少。
三、部门支出总体情况说明
2025 年支出总预算10,210.82 万元,其中:基本支出预算7,338.82 万元,占支出总预算71.87 %,比上年减少166.73万元,下降2.22%。主要原因是:年初辅警人员工资以2000元每月每人为标准拨款,增加工资后续再另申请经费,财政拨款支出减少。 项目支出预算2,872万元,占支出总预算28.13 %,比上年增加42万元,增长1.48%。主要原因是:辅警人员增加,相应业务工作经费增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025 年财政拨款收入总预算10,210.82万元,比上年减少124.73万元,下降1.21%。收入包括:一般公共预算拨款10,210.82万元;政府性基金预算拨款0.00万元;国有资本经营预算拨款0.00万元;上年结转结余0.00万元。 财政拨款减少 主要原因是:年初辅警人员工资以2000元每月每人为标准拨款,增加工资后续再另申请经费。
2025年财政拨款支出总预算10,210.82万元,比上年减少124.73万元,下降1.21%。 支出包括:一般公共服务支出2万元、公共安全支出8,744.72万元、社会保障和就业支出861.84万元、卫生健康支出239.12万元、住房保障支出363.13万元。 财政拨款支出减少 主要原因是:年初辅警人员工资以2000元每月每人为标准拨款,增加工资后续再另申请经费,财政拨款支出减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年一般公共预算拨款支出10,210.82 万元,比上年减少124.73万元,下降1.21%。 其中:基本支出7,338.82万元,项目支出2,872万元。具体支出预算如下:
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出2万元,与上年持平,无增减变化。
公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)支出5,876.19万元,比上年减少 80.33万元,下降 1.35%。主要原因是:年初辅警人员工资以2000元每月每人为标准拨款,增加工资后续再另申请经费,本项支出比上年减少。
公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)支出2,868.53万元,比上年增加 42万元,增长 1.49%。主要原因是:辅警人员增加,相应业务工作经费增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出181.11万元,比上年增加 18.85万元,增长 11.62%。主要原因是:退休人员增加,退休医疗费及生活补助等增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出438.64万元,比上年减少 109.36万元,下降 19.96%。主要原因是:养老保险基数下降,养老保险缴费降低,支出减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出242.09万元,比上年减少 31.91万元,下降 11.65%。主要原因是:基数下降,职业年金缴费减少,支出减少。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出155.55万元,比上年增加 7.44万元,增长 5.02%。主要原因是:民警人数增加,医疗保险支出增大。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出83.57万元,比上年增加 4.29万元,增长 5.41%。主要原因是:民警人数增加,公务员医疗补助支出增大。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出363.13万元,比上年增加 25.75万元,增长 7.63%。主要原因是:民警人数增加,住房公积金支出增大。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出7,338.82 万元,比上年减少166.73万元,下降2.22%。 其中:
人员经费6,523.9 万元,比上年减少192.38万元,下降2.86%,主要包括:
工资福利支出(类)基本工资(款)支出1,009.01万元。
工资福利支出(类)津贴补贴(款)支出1,040.47万元。
工资福利支出(类)奖金(款)支出736.23万元。
工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)支出438.64万元。
工资福利支出(类)职业年金缴费(款)支出242.09万元。
工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)支出152.52万元。
工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)支出83.57万元。
工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)支出3.03万元。
工资福利支出(类)住房公积金(款)支出363.13万元。
工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)支出2,277.47万元。
对个人和家庭的补助(类)退休费(款)支出143.42万元。
对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)支出34.33万元。
公用经费814.91万元,比上年增加25.64万元,增长3.25%, 主要包括:
商品和服务支出(类)办公费(款)支出30万元。
商品和服务支出(类)水费(款)支出10万元。
商品和服务支出(类)电费(款)支出50万元。
商品和服务支出(类)邮电费(款)支出93.41万元。
商品和服务支出(类)差旅费(款)支出57.57万元。
商品和服务支出(类)福利费(款)支出16.43万元。
商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)支出252万元。
商品和服务支出(类)其他交通费用(款)支出214.8万元。
商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)支出90.7万元。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算307万元,同口径比2024年预算267 万元,增加40万元,增长14.98%。 其中:
1.因公出国(境)经费预算0 万元,与上年持平,无增减变化。
2.公务接待费预算5万元,与上年持平,无增减变化。
公务接待费主要用于:上级单位及外市单位公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费预算302 万元,比上年增加40万元,增长15.27%,其中:
公务用车购置费预算40万元,比上年增加40万元,增长100%, 主要原因是:部分执法执勤用车车龄长,使用多年,损毁严重,需购置新车以满足执法执勤需要。
公务用车运行维护费预算262万元,与上年持平,无增减变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
百色市公安局交通警察支队 2025年度没有政府性基金预算,故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
百色市公安局交通警察支队 2025年度没有国有资本经营预算,故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政(含参照公务员法管理的事业单位)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
2025年,本部门机关运行经费安排814.91万元,比上年增加25.64万元,增长3.25%, 主要原因是:工作业务增加,支出增大。
(二)政府采购情况
2025 年本部门政府采购安排1603.23万元,比上年增加181.67万元,增长12.78%。 其中:政府集中采购预算592万元,分散采购预算1011.23万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算341.23万元,工程类采购预算80万元,服务类采购预算590万元等。
我单位严格按照要求进行政府采购。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,我部门实有在编车辆56辆,其中:一般公务用车0.00辆,执法执勤用车56辆,其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下:
百色市公安局交通警察支队单位56辆,包括0辆一般公务用车,56辆执法执勤用车,0辆其他业务用车。
(四)预算绩效目标等情况说明
1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目15个,预算资金2872万元。绩效目标情况详见报表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一:项目名称百色市区道路交通设施维护维修经费,预算资金300万元,2025年度绩效目标为根据道路交通安全管理的需要,在车行道、人行道等增设交通安全隔离设施,减少道路交通冲突,为有效预防道路交通事故发生,确保道路交通安全、有序、畅通,绩效指标情况详见报表11。
重点项目二:项目名称道路交通管理专项经费,预算资金651.23万元,2025年度绩效目标为把交通管理各项业务工作进行有机整合,把各项专项行动纳入到创建“平安畅通县区”活动中去, 创建“平安畅通县区”、“畅通工程”,绩效指标情况详见报表11。
重点项目三:项目名称机动车号牌证购置费,预算资金460万元,2025年度绩效目标为2025年预计百色市新增大中型客车、大型货车、小型货车、小微型客车共65000辆,新增两轮、轻便摩托、三轮摩托、低速载货汽车、三轮汽车共10000辆。需要购买号牌、证经费460万元,绩效指标情况详见报表11。
重点项目四:项目名称后勤保障经费,预算资金180万元,2025年度绩效目标为为警务公开、服务群众、公正执法为内容,逐步实行一站式办公、一条龙服务、并联式审批提供有利条件,为经济社会发展提供优质高效的服务,绩效指标情况详见报表11。
重点项目五:项目名称车管业务经费,预算资金230万元,2025年度绩效目标为通过加强机动车登记和驾驶证的统一管理,大力推行规范化服务,做到严谨、细致、到位、规范,确保登记工作的真实性、有效性和统一性,保护公民、法人和其他组织的合法权益,促进经济、社会发展,保障道路交通安全,争创“人民满意车管所”,绩效指标情况详见报表11。
重点项目六:项目名称装备设备购置经费,预算资金110万元,2025年度绩效目标为由于支队机关部分办公设备已出现老化、故障和耗损,为了能更适应当今社会发展对道路交通管理工作的要求,落实科技强警战略建设重点项目,促进道路交通管理工作的发展,需增添和购置办公设备、专用设备等,绩效指标情况详见报表11。
重点项目七:项目名称事故处理专项经费,预算资金100万元,2025年度绩效目标为根据公安部关于《交通事故处理工作规范》精神, 对当事人生理、精神状况、人体损伤、尸体、车辆及其行驶速度、痕迹、物品以及现场的道路状况等进行检验、鉴定;对公安机关交通管理部门查获交通肇事逃逸人和车辆提供有效线索或辅助的人员、单位,给予表彰和奖励,绩效指标情况详见报表11。
重点项目八:项目名称物业管理费,预算资金200万元,2025年度绩效目标为保障支队机关及直属、高速公路管理各大队办公场所正常运行,包括清洁和绿化养护、秩序维护和日常水电维修等,绩效指标情况详见报表11。
重点项目九:项目名称辅警业务工作经费,预算资金489.70万元,2025年度绩效目标为根据辅警管理办法市本级预算应安排辅警节假日加班费(1100元/年/人)、服装费(1200元/年/人)、公务费(2400元/年/人)、误餐补助费(3000元/年/人)、人身意外险(100元/人/年)、健康体检(500元/人/年),保障辅警业务工作顺利开展,绩效指标情况详见报表11。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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