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    百色市森林公安局2024年度单位决算

    2025-10-13 17:09     来源:百色市公安局
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    第一部分:百色市森林公安局概况

    一、本部门职责

    二、机构设置情况

    第二部分:百色市森林公安局 2024年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

    表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分:百色市森林公安局 2024年度部门决算情况说明

    一、2024年度收入支出决算总体情况。

    二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2024年度政府性基金支出决算情况。

    五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

    六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    七、其他重要事项情况说明。

    、预算绩效管理工作开展情况。

    第四部分:名词解释


    第一部分:百色市森林公安局概况

    一、本部门职责

    (一)研究分析全市森林、野生动植物保护、生态环境、食品药品安全、知识产权等领域违法犯罪动态研究拟订工作对策并组织实施;
       (二)组织、指导、协调全市涉及森林、生态环境、食品药品安全、知识产权领域案件侦查工作,组织侦办和协调处置在全市有重大影响的犯罪案件;
       (三)组织、指导维护林区治安秩序的稳定工作;
       (四)组织、指导、协调开展森林防火相关的火场警戒、交通疏导、现场维护、火案侦破等工作,协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护等工作;负责和指导开展相关执法工作;
       (五)在市公安局党委领导下,负责本单位(包括直属单位和派出所)的队伍管理、党务、党风廉政及行政管理工作。

    二、机构设置情况

    (一)部门内设机构(处室)情况:
        根据《中共百色市委编委关于调整百色市森林公安局主要职责及内设机构的批复》(百编〔2022〕37号),百色市森林公安机关内设机构设置为:办公室、政工室、警务保障室、法制预审大队、涉林犯罪侦查大队、食药环犯罪侦查大队,治安管理大队共7个内设机构;
    市森林公安局直属一分局内设综合室、一中队、二中队共3个机构和管理大王岭1个派出所;
    市森林公安局直属二分局内设综合室、一中队、二中队共3个机构和管理百东河、坡洪2个派出所。
       (二)部门所属单位情况
         百色市森林公安局2025年纳入编报预算范围的直属单位共有1个。其中行政单位1个,属百色市公安机关二层管理机构。


    第二部分:百色市森林公安局 2024年度部门决算报表

    1

    收入支出决算总表

    部门:百色市森林公安局     

    单位:

       

       

       

    决算数

       

    决算数

    一、一般公共预算财政拨款收入

    2,390.88

    一、一般公共服务支出

    0

    二、政府性基金预算财政拨款收入

    0

    二、外交支出

    0

    三、国有资本经营预算财政拨款收入

    0

    三、国防支出

    0

    四、上级补助收入

    0

    四、公共安全支出

    1,798.98

    五、事业收入

    0

    五、教育支出

    0

    六、经营收入

    0

    六、科学技术支出

    0

    七、附属单位上缴收入

    0

    七、文化旅游体育与传媒支出

    0

    八、其他收入

    0

    八、社会保障和就业支出

    416.03



    九、卫生健康支出

    75.29



    十、节能环保支出

    0



    十一、城乡社区支出

    0



    十二、农林水支出

    0



    十三、交通运输支出

    0



    十四、资源勘探工业信息等支出

    0



    十五、商业服务业等支出

    0



    十六、金融支出

    0



    十七、援助其他地区支出

    0



    十八、自然资源海洋气象等支出

    0



    十九、住房保障支出

    100.57



    二十、粮油物资储备支出

    0



    二十一、国有资本经营预算支出

    0



    二十二、灾害防治及应急管理支出

    0



    二十三、其他支出

    0



    二十四、债务还本支出

    0



    二十五、债务付息支出

    0



    二十六、抗疫特别国债安排的支出

    0

    本年收入合计

    2,390.88

    本年支出合计

    2,390.88

    使用非财政拨款结余(含专用结余)

    0

    结余分配

    0

    年初结转和结余

    0

    年末结转和结余

    0

    总计

    2,390.88

    总计

    2,390.88





    注:1、本表反映部门2024年度的总收支和年末结转结余情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

    2

    收入决算表

    部门:百色市森林公安局     

    单位:

       

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7


    合计

    2,390.88

    2,390.88

    0

    0

    0

    0

    0

    2040201

    行政运行

    1,249.14

    1,249.14

    0

    0

    0

    0

    0

    2040202

    一般行政管理事务

    378.84

    378.84

    0

    0

    0

    0

    0

    2049999

    其他公共安全支出

    171.00

    171.00

    0

    0

    0

    0

    0

    2080501

    行政单位离退休

    67.81

    67.81

    0

    0

    0

    0

    0

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    177.18

    177.18

    0

    0

    0

    0

    0

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

    161.13

    161.13

    0

    0

    0

    0

    0

    2089999

    其他社会保障和就业支出

    9.92

    9.92

    0

    0

    0

    0

    0

    2101101

    行政单位医疗

    49.05

    49.05

    0

    0

    0

    0

    0

    2101103

    公务员医疗补助

    26.24

    26.24

    0

    0

    0

    0

    0

    2210201

    住房公积金

    100.57

    100.57

    0

    0

    0

    0

    0










    注:本表反映部门2024年度取得的各项收入情况。

    3

    支出决算表

    部门百色市森林公安局    

    单位:

       

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6


    合计

    2,390.88

    1,757.54

    633.34

    0

    0

    0

    2040201

    行政运行

    1,249.14

    1,249.14

    0

    0

    0

    0

    2040202

    一般行政管理事务

    378.84

    0

    378.84

    0

    0

    0

    2049999

    其他公共安全支出

    171.00

    0

    171.00

    0

    0

    0

    2080501

    行政单位离退休

    67.81

    66.74

    1.07

    0

    0

    0

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    177.18

    177.18

    0

    0

    0

    0

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

    161.13

    88.61

    72.51

    0

    0

    0

    2089999

    其他社会保障和就业支出

    9.92

    0

    9.92

    0

    0

    0

    2101101

    行政单位医疗

    49.05

    49.05

    0

    0

    0

    0

    2101103

    公务员医疗补助

    26.24

    26.24

    0

    0

    0

    0

    2210201

    住房公积金

    100.57

    100.57

    0

    0

    0

    0









    注:本表反映部门2024年度各项支出情况。



    4

    财政拨款收入支出决算总表

    部门:百色市森林公安局     

    单位:

    收入

    支出

       

    行次

    金额

       

    行次

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    国有资本经营预算财政拨款

       


    1

       


    2

    3

    4

    5

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    2,390.88

    一、一般公共服务支出

    33

    0

    0

    0

    0

    二、政府性基金预算财政拨款

    2

    0

    二、外交支出

    34

    0

    0

    0

    0

    三、国有资本经营预算财政拨款

    3

    0

    三、国防支出

    35

    0

    0

    0

    0


    4


    四、公共安全支出

    36

    1,798.98

    1,798.98

    0

    0


    5


    五、教育支出

    37

    0

    0

    0

    0


    6


    六、科学技术支出

    38

    0

    0

    0

    0


    7


    七、文化旅游体育与传媒支出

    39

    0

    0

    0

    0


    8


    八、社会保障和就业支出

    40

    416.03

    416.03

    0

    0


    9


    九、卫生健康支出

    41

    75.29

    75.29

    0

    0


    10


    十、节能环保支出

    42

    0

    0

    0

    0


    11


    十一、城乡社区支出

    43

    0

    0

    0

    0


    12


    十二、农林水支出

    44

    0

    0

    0

    0


    13


    十三、交通运输支出

    45

    0

    0

    0

    0


    14


    十四、资源勘探工业信息等支出

    46

    0

    0

    0

    0


    15


    十五、商业服务业等支出

    47

    0

    0

    0

    0


    16


    十六、金融支出

    48

    0

    0

    0

    0


    17


    十七、援助其他地区支出

    49

    0

    0

    0

    0


    18


    十八、自然资源海洋气象等支出

    50

    0

    0

    0

    0


    19


    十九、住房保障支出

    51

    100.57

    100.57

    0

    0


    20


    二十、粮油物资储备支出

    52

    0

    0

    0

    0


    21


    二十一、国有资本经营预算支出

    53

    0

    0

    0

    0


    22


    二十二、灾害防治及应急管理支出

    54

    0

    0

    0

    0


    23


    二十三、其他支出

    55

    0

    0

    0

    0


    24


    二十四、债务还本支出

    56

    0

    0

    0

    0


    25


    二十五、债务付息支出

    57

    0

    0

    0

    0


    26


    二十六、抗疫特别国债安排的支出

    58

    0

    0

    0

    0

    本年收入合计

    27

    2,390.88

    本年支出合计

    85

    2,390.88

    2,390.88

    0

    0

    年初财政拨款结转和结余

    28

    0

    年末财政拨款结转和结余

    86

    0

    0

    0

    0

    一、一般公共预算财政拨款

    29

    0


    87





    二、政府性基金预算财政拨款

    30

    0


    88





    三、国有资本经营预算财政拨款

    31

    0


    89





    总计

    32

    2,390.88

    总计

    90

    2,390.88

    2,390.88

    0

    0










    注:本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

    5

    一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门:百色市森林公安局      

    单位:

       

    合计

    基本支出

    项目支出

    科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3


    合计

    2,390.88

    1,757.54

    633.34

    2040201

    行政运行

    1,249.14

    1,249.14

    0

    2040202

    一般行政管理事务

    378.84

    0

    378.84

    2049999

    其他公共安全支出

    171.00

    0

    171.00

    2080501

    行政单位离退休

    67.81

    66.74

    1.07

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    177.18

    177.18

    0

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

    161.13

    88.61

    72.51

    2089999

    其他社会保障和就业支出

    9.92

    0

    9.92

    2101101

    行政单位医疗

    49.05

    49.05

    0

    2101103

    公务员医疗补助

    26.24

    26.24

    0

    2210201

    住房公积金

    100.57

    100.57

    0






    注:本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    6

    一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    部门:百色市森林公安局     

    单位:

    人员经费

    公用经费

    经济分类

    科目编码

    科目名称

    金额

    经济分类

    科目编码

    科目名称

    金额

    301

    工资福利支出

    1,531.28

    302

    商品和服务支出

    151.18

    30101

    基本工资

    325.15

    30201

    办公费

    25.59

    30102

    津贴补贴

    318.45

    30202

    印刷费

    0.00

    30103

    奖金

    310.85

    30203

    咨询费

    0.00

    30106

    伙食补助费

    15.00

    30204

    手续费

    0.00

    30107

    绩效工资

    0.00

    30205

    水费

    2.01

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    177.18

    30206

    电费

    9.00

    30109

    职业年金缴费

    88.61

    30207

    邮电费

    9.71

    30110

    职工基本医疗保险缴费

    47.90

    30208

    取暖费

    0.00

    30111

    公务员医疗补助缴费

    26.24

    30209

    物业管理费

    0.00

    30112

    其他社会保障缴费

    11.84

    30211

    差旅费

    0.00

    30113

    住房公积金

    105.60

    30212

    因公出国(境)费用

    0.00

    30114

    医疗费

    0.00

    30213

    维修(护)费

    0.00

    30199

    其他工资福利支出

    104.45

    30214

    租赁费

    0.00

    303

    对个人和家庭的补助

    75.08

    30215

    会议费

    0.29

    30301

    离休费

    0.00

    30216

    培训费

    0.00

    30302

    退休费

    0.00

    30217

    公务接待费

    0.00

    30303

    退职(役)费

    0.00

    30218

    专用材料费

    0.00

    30304

    抚恤金

    0.00

    30224

    被装购置费

    0.00

    30305

    生活补助

    63.10

    30225

    专用燃料费

    0.00

    30306

    救济费

    0.00

    30226

    劳务费

    6.60

    30307

    医疗费补助

    9.46

    30227

    委托业务费

    0.40

    30308

    助学金

    0.00

    30228

    工会经费

    0.00

    30309

    奖励金

    0.00

    30229

    福利费

    5.40

    30310

    个人农业生产补贴

    0.00

    30231

    公务用车运行维护费

    0.00

    30311

    代缴社会保险费

    0.00

    30239

    其他交通费用

    58.11

    30399

    其他对个人和家庭的补助

    2.52

    30240

    税金及附加费用

    0.00




    30299

    其他商品和服务支出

    34.08




    307

    债务利息及费用支出

    0.00




    30701

    国内债务付息

    0.00




    30702

    国外债务付息

    0.00




    30703

    国内债务发行费用

    0.00




    30704

    国外债务发行费用

    0.00




    310

    资本性支出

    0.00




    30901

    房屋建筑物购建

    0.00




    31002

    办公设备购置

    0.00




    30903

    专用设备购置

    0.00




    30905

    基础设施建设

    0.00




    30906

    大型修缮

    0.00




    30907

    信息网络及软件购置更新

    0.00




    30908

    物资储备

    0.00




    31009

    土地补偿

    0.00




    31010

    安置补助

    0.00




    31011

    地上附着物和青苗补偿

    0.00




    31012

    拆迁补偿

    0.00




    30913

    公务用车购置

    0.00




    30919

    其他交通工具购置

    0.00




    30921

    文物和陈列品购置

    0.00




    30922

    无形资产购置

    0.00




    31099

    其他资本性支出

    0.00




    312

    对企业补助

    0.00




    31101

    资本金注入

    0.00




    31203

    政府投资基金股权投资

    0.00




    31204

    费用补贴

    0.00




    31205

    利息补贴

    0.00





    其他资本性补助

    0.00




    31199

    其他对企业补助

    0.00




    399

    其他支出

    0.00




    39907

    国家赔偿费用支出

    0.00




    39908

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

    0.00




    39909

    经常性赠与

    0.00




    39910

    资本性赠与

    0.00


    人员经费合计

    1,606.36


    公用经费合计

    151.18







    注:本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    7

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    部门:百色市森林公安局          

    单位:

       

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    功能分类

    科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6


    合计

    0

    0

    0

    0

    0

    0









    注:本表反映部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

    本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。   

    8

    国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    部门:百色市森林公安局      

    单位:

       

    本年支出

    功能分类

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3


    合计

    0

    0

    0






    注:本表反映部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。     

    9

    财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    部门:百色市森林公安局        

    单位:

    2024年度预算数

    2024年度决算数

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车

    购置费

    公务用车

    运行费

    小计

    公务用车

    购置费

    公务用车

    运行费

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    37.30

    0

    36.50

    20.00

    16.50

    0.80

    36.67

    0

    35.87

    19.38

    16.49

    0.80

    注: 本表反映部门2024年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


    第三部分:百色市森林公安局 2024年度部门决算情况说明

    一、2024年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2024年度总收入2,390.88万元,其中本年收入2,390.88万元,2023年度决算数2,326.37万元,增加64.51万元,增长2.8%收入具体情况如下

    1.一般公共预算财政拨款收入2,390.88万元,为百色市本级财政当年拨付的资金2023年度决算数2,326.37万元,增加64.51万元,增长2.8%。主要原因是上级补助项目经费增加。

    2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为百色市本级财政当年拨付的资金2023年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

    3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为百色市本级财政当年拨付的资金2023年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

    4.上级补助收入0万元,为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入2023年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

    5.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入2023年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

    6.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入2023年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

    7.附属单位上缴收入0万元,为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入2023年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

    8.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入2023年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

    9.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金2023年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

    10.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金2023年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

    (二)本部门2024年度总支出2,390.88万元,其中本年支出2,390.88万元,2023年度决算数2,326.37万元,增加64.51万元,增长2.8%支出具体情况如下:

    1.一般公共服务支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    2.外交支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    3.国防支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    4.公共安全支出1,798.98万元,主要用于开展办案业务开支,较2023年度决算数1,927.08万元,减少128.1万元,下降6.6%,主要原因是:上级补助转移支付资金增加。

    5.教育支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    6.科学技术支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    7.文化旅游体育与传媒支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    8.社会保障和就业支出416.03万元,主要用于单位职工社保费用开支,较2023年度决算数210.52万元,增加205.51万元,增长97.6%,主要原因是:社保基数调整。

    9.卫生健康支出75.29万元,主要用于单位职工工伤、生育保险资产,较2023年度决算数77.57万元,减少2.28万元,下降2.9%,主要原因是:人员减少。

    10.节能环保支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    11.城乡社区支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    12.农林水支出0万元,较2023年度决算数5.79万元,减少5.79万元,下降100%,主要原因是:相关经费补助减少。

    13.交通运输支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    14.资源勘探工业信息等支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    15.商业服务业等支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    16.金融支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    17.援助其他地区支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    18.自然资源海洋气象等支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    19.住房保障支出100.57万元,主要用于单位职工住房公积金支出,较2023年度决算数105.42万元,减少4.85万元,下降4.6%,主要原因是:人员减少。

    20.粮油物资储备支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    21.国有资本经营预算支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    22.灾害防治及应急管理支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    23.其他支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    24.债务还本支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    25.债务付息支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    26.抗疫特别国债安排的支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    27.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    28.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    百色市森林公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出2,390.88万元,2023年度决算数2,326.37万元,增加64.51万元,增长2.8%其中:基本支出1,757.54万元,项目支出633.34万元。

    百色市森林公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,805.16万元,支出决算为2,390.88万元,完成年初预算的132.4%。

    (一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (二)外交支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (三)国防支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (四)公共安全支出(类)年初预算为1,277.70万元,决算数为1,798.98万元

    1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为1,160.52万元,决算数为1,249.14万元,完成年初预算的107.6%主要用于开展办公、办案业务开支决算数大于预算数的主要原因是经费调整

    2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)年初预算为117.18万元,决算数为378.84万元,完成年初预算的323.3%主要用于开展办案业务开支决算数大于预算数的主要原因是经费调整

    3. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为0万元,决算数为171.00万元主要用于开展办案业务、信息化建设开支决算数大于预算数的主要原因是转移支付资金下达

    (五)教育支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (六)科学技术支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (七)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (八)社会保障和就业支出(类)年初预算为339.25万元,决算数为416.03万元

    1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为62.96万元,决算数为67.81万元,完成年初预算的107.7%主要用于退休人员补助开支决算数大于预算数的主要原因是经费调整

    2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为184.19万元,决算数为177.18万元,完成年初预算的96.2%主要用于单位职工养老保险开支决算数小于预算数的主要原因是经费调整

    3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为92.1万元,决算数为161.13万元,完成年初预算的175%主要用于单位职工职业年金开支决算数大于预算数的主要原因是预算调整

    4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0万元,决算数为9.92万元主要用于退休人员记实职业年金决算数大于预算数的主要原因是预算调整

    (九)卫生健康支出(类)年初预算为75.29万元,决算数为75.29万元

    1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为49.05万元,决算数为49.05万元,完成年初预算的100%主要用于单位职工医疗保险支出

    2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为26.24万元,决算数为26.24万元,完成年初预算的100%主要用于单位职工公务员医疗补助支出

    (十)节能环保支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (十一)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (十二)农林水支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (十三)交通运输支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (十四)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (十五)商业服务业等支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (十六)金融支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (十七)援助其他地区支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (十八)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (十九)住房保障支出(类)年初预算为112.91万元,决算数为100.57万元

    1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为112.91万元,决算数为100.57万元,完成年初预算的89.1%主要用于单位职工住房公积金开支决算数小于预算数的主要原因是预算调整

    (二十)粮油物资储备支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (二十一)国有资本经营预算支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (二十二)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (二十三)其他支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (二十四)债务还本支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (二十五)债务付息支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (二十六)抗疫特别国债安排的支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,757.54万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出年初预算为1,450.64万元,决算数为1,531.28万元,完成年初预算的105.6%主要用于单位职工工资福利支出决算数大于预算数的主要原因是预算调整

    按款级经济分类科目如下:30101基本工资325.15万元,30102津贴补贴318.45万元,30103奖金310.85万元,30106伙食补助费15.00万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费177.18万元,30109职业年金缴费88.61万元,30110职工基本医疗保险缴费47.90万元,30111公务员医疗补助缴费26.24万元,30112其他社会保障缴费11.84万元,30113住房公积金105.60万元,30199其他工资福利支出104.45万元

    (二)商品和服务支出年初预算为168.56万元,决算数为151.18万元,完成年初预算的89.7%主要用于办案、办公等业务开支决算数小于预算数的主要原因是预算调整

    按款级经济分类科目如下:30201办公费25.59万元,30205水费2.01万元,30206电费9.00万元,30207邮电费9.71万元,30215会议费0.29万元,30226劳务费6.60万元,30227委托业务费0.40万元,30229福利费5.40万元,30239其他交通费用58.11万元,30299其他商品和服务支出34.08万元

    (三)对个人和家庭的补助年初预算为67.71万元,决算数为75.08万元,完成年初预算的110.9%主要用于退休人员补助支出决算数大于预算数的主要原因是预算调整

    按款级经济分类科目如下:30305生活补助63.10万元,30307医疗费补助9.46万元,30399其他对个人和家庭的补助2.52万元

    (四)债务利息及费用支出年初预算为0万元,决算数为0万元

    (五)资本性支出年初预算为0万元,决算数为0万元

    (六)对企业补助年初预算为0万元,决算数为0万元

    (七)其他支出年初预算为0万元,决算数为0万元

    2024年度政府性基金支出决算情况

    百色市森林公安局2024年度政府性基金预算支出0万元,2023年度决算数0万元,增加0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

    百色市森林公安局2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    百色市森林公安局2024年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明

    五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

    2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,2023年度决算数0万元,增加0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

    2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

    百色市森林公安局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明

    六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出36.67万元,完成年初预算98.3%,2023年度决算数35.97万元,增加0.7万元,增长1.9%,主要原因是公务用车运行维护费增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算35.87万元,公务接待费支出决算0.80万元。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加0万元,原因是本年度没有该项支出。全年使用财政拨款安排百色市森林公安局出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次开支内容包括:本单位无开支内容

    (二)公务用车购置及运行费支出35.87万元。其中:

    公务用车购置支出19.38万元,完成预算117.5%,2023增加19.38万元,增长100%原因是新购置一台执法执勤车辆。购置了1辆公务用车,主要用于购置执法执勤车辆

    公务用车运行支出16.49万元,完成预算82.4%,比2023减少18.51万元,下降52.9%原因是预算调整。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    2024百色市森林公安局财政拨款的公务用车保有量为10辆,全年运行费支出16.49万元,平均每辆1.65万元。

    (三)公务接待费支出0.80万元,完成预算100%,2023减少0.17万元,原因是预算调整国内公务接待12批次,70人次,国(境)外公务接待0批次,0人次

    七、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况说明

    本部门2024年度机关运行经费支出151.18万元,比年初预算数增长0万元,比上年决算数151.33万元减少0.15万元,下降0.1%主要原因是:预算调整

    (二)政府采购支出情况说明

    本部门2024年度政府采购支出总额201.21万元,其中:政府采购货物支出119.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.54万元。授予中小企业合同金额122.93万元,占政府采购支出总额的61%。其中:授予小微企业合同金额119.79万元,占授予中小企业合同金额的97%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额3%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    (三)国有资产占用情况说明

    截至202412月31日,本部门共有车辆10辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)

    、预算绩效管理工作开展情况

    1.整体支出绩效自评结果。

    本单位本年度未开展整体支出绩效自评。

    2.项目支出绩效自评结果。

    1)项目绩效自评总体情况:我部门2024年度项目18个,项目支出总额545.69万元。其中,本级项目18个,本级项目支出545.69万元;对下转移支付项目0个,对下转移支付0万元。项目中,敏感涉密项目10个,涉及资金454.69万元。

    所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:8个项目评为一等,涉及资金91万元,占项目总数比例44%,占项目支出总额比例17%;0个项目评为二等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%,占项目支出总额比例0%;0个项目评为三等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%,占项目支出总额比例0%;0个项目评为四等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%,占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因:一是支付进度偏慢;二是无。下一步改进措施:一是合理规划资金使用计划;二是无。

    2)部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,1项目自评得分为100分,一等,项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按计划完成;二是无。自评发现的主要问题及原因:一是无;二是无。下一步改进措施:一是无;二是无。

    3.部门绩效评价结果。

    本单位2024年度无重点项目支出,故未开展部门绩效评价。

    4.财政绩效评价结果。

    本单位2024年度未开展财政绩效评价项目。

    (说明:八、预算绩效管理工作开展情况,资金统计口径均为财政资金。)

    第四部分名词解释

    一、 财政拨款收入指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

    二、 上级补助收入指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

    三、 事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

    四、 经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

    五、 附属单位上缴收入指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入

    六、 其他收入指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

    七、 使用非财政拨款结余(含专用结余)指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金

    八、 年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

    九、 结余分配指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金

    十、 年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

    十一、 基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

    十二、 项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

    十三、 经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出

    十四、 “三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

    十五、 机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    关联文件: